《审计与理财》2024年第2期目录
点击蓝字 关注我们
2024年第2期目录
图 文 报 道
◎全省审计工作会议暨“大抓落实年”动员部署会召开
张 良
审 计 局 长 访 谈 录
◎只争朝夕勇争先 时不我待开新局
——访九江市濂溪区审计局党组书记、局长张亮
经 验 交 流
◎坚持问题导向 实施刚性监督 审计整改满意度测评助力人大监督提质增效
熊 兴
审 计 案 例
◎“短斤少两”的路面厚度
陈晓琳
审 计 实 务
◎供销社社有资产审计中发现问题及审计对策
胡俊红
◎践行研究型审计破解县级审计机关自然资源资产审计中的瓶颈
展开全文
龙 兰 易特特 汪瑾琦
◎对国有企业开展投资项目绩效审计的新思考
周兆峰 魏蓉蓉
◎加强经济责任审计 推动农村基层党风廉政建设
邓 莉
◎市县财政决算草案审计存在的问题及对策研究
长沙市审计局课题组
◎大数据技术在企业内部审计中的应用
涂少勇
◎内部控制审计存在的问题及改进对策研究
梁万贤
理 财 广 场
◎·理财前沿·村镇银行特色化经营发展对策研究
李 文
◎·企业理财·基于财务共享模式的国企财务管理效能提升分析
莫 灿
◎民营经济发展情况的研究分析
曹 洋
财 审 论 坛
◎TG融资租赁公司内部风险管理研究
张 莹
◎社会中介机构参与政府投资项目审计风险防控探析
杨 绎
◎控制环境视角下内部控制缺陷修复研究
廖思羽
◎国家审计对知识产权发展的影响研究
徐恩平
◎财务共享模式对公路建设工程项目资金计划与支出控制的影响与对策
王 静
◎预算管理一体化环境下事业单位财务管理提质增效的路径
夏 翩
◎审计赋能高校创新型人才培养研究
王文勇 王秀萍
◎国有企业融资成本管理问题研究
孙洁君
◎财政预算资金一体化管理信息系统下高校内部控制的实施
张玲玲 张 璇
财 审 博 览
◎赣审动态等8则
文 苑
◎踏遍那翠竹层染的赣鄱山河
吴文霁
《审计与理财》
联系我们
投稿邮箱:373922340@qq.com
邮寄地址:南昌市豫章路72号《审计与理财》编辑部
邮编:330006
联系电话:(0791)86387708
素材来源:《审计与理财》编辑部
评论